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ANAC 2021

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARTA MINERBI" - MOGLIANO VENETO
Aggiornato al 29.01.2022
URL originale: https://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SC26920/2021/gare2021.xml

Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.444 del 06/05/2021 198,78 198,78 08/07/2021
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLORA MULTISERVICE SRL (02023530567)
Aggiudicatari:
FLORA MULTISERVICE SRL (02023530567)
Pagamento Fattura n.02/PA/2021 del 25/05/2021 380,00 380,00 08/07/2021
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANDRO LAUZZANA (03667920270)
Aggiudicatari:
SANDRO LAUZZANA (03667920270)
Pagamento Fattura n.0000033S del 16/03/2021 45,00 45,00 31/03/2021
01/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCAD S.R.L. (03479130266)
Aggiudicatari:
TECNOCAD S.R.L. (03479130266)
Pagamento Fattura n.21000460 - RJ del 31/05/2021 165,75 165,75 08/07/2021
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ICA SYSTEM S.R.L. (01973780263)
Aggiudicatari:
ICA SYSTEM S.R.L. (01973780263)
Pagamento Fattura n.2310 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 4.651,59 4.651,59 05/11/2021
05/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOBILFERRO S.R.L. (00216580290)
Aggiudicatari:
MOBILFERRO S.R.L. (00216580290)
Pagamento Fattura n.01/PA/2021 del 06/05/2021 325,00 325,00 08/07/2021
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANDRO LAUZZANA (03667920270)
Aggiudicatari:
SANDRO LAUZZANA (03667920270)
Pagamento Fattura n.12 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021 4.600,00 4.600,00 08/11/2021
08/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.C. UNION PRO 1928 S.S.D.R.L. (04953280262)
Aggiudicatari:
F.C. UNION PRO 1928 S.S.D.R.L. (04953280262)
Pagamento Fattura n.00149PA del 11/05/2021 580,00 580,00 08/07/2021
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDUGAMMA S.R.L. (10453380965)
Aggiudicatari:
EDUGAMMA S.R.L. (10453380965)
Pagamento Fattura n.2473/PA del 07/01/2021 . Pagamento Fattura n.2473/PA del 07/01/2021 3.653,00 3.653,00 21/04/2021
21/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Argo Software srl (00838520880)
Aggiudicatari:
Argo Software srl (00838520880)
Pagamento Fattura n.0000031S del 26/02/2021 985,00 985,00 31/03/2021
01/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCAD S.R.L. (03479130266)
Aggiudicatari:
TECNOCAD S.R.L. (03479130266)
Pagamento Fattura n.21000373 - RJ del 30/04/2021 2.802,05 2.802,05 08/07/2021
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ICA SYSTEM S.R.L. (01973780263)
Aggiudicatari:
ICA SYSTEM S.R.L. (01973780263)
Pagamento Fattura n.1/P del 03/03/2021 273,60 273,60 31/03/2021
01/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Basile Giocattoli S. (02894170238)
Aggiudicatari:
Basile Giocattoli S. (02894170238)
Pagamento Fattura n.48/B/PA del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 6.091,65 6.091,65 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA MODERNA (02680470271)
Aggiudicatari:
LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA MODERNA (02680470271)
Pagamento Fattura n.789 del 25/05/2021 630,00 630,00 08/07/2021
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIANCHI INGROSSO SRL (05330700286)
Aggiudicatari:
BIANCHI INGROSSO SRL (05330700286)
Pagamento Fattura n.000083/PA del 31/03/2021 1.911,00 1.911,00 15/06/2021
15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Aggiudicatari:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Pagamento Fattura n.000205/PA del 30/08/2021 Fornitura del 30/08/2021 1.160,00 1.160,00 22/10/2021
22/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Aggiudicatari:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
ordine n 6484145CUP B69J21022460001 13.752,11 0,00 09/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C&C Consulting SPA (05685740721)
Aggiudicatari:
C&C Consulting SPA (05685740721)
Pagamento Fattura n.98 del 03/08/2021 Fornitura del 03/08/2021 250,00 250,00 22/10/2021
22/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FEDERICO CROSO (01849710023)
Aggiudicatari:
FEDERICO CROSO (01849710023)
Pagamento Fattura n.30 del 03/02/2021 . Pagamento Fattura n.30 del 03/02/2021 600,00 600,00 21/04/2021
21/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ICS snc (03601860178)
Aggiudicatari:
ICS snc (03601860178)
Pagamento Fattura n.13 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021 1.650,00 1.650,00 08/11/2021
08/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.C. UNION PRO 1928 S.S.D.R.L. (04953280262)
Aggiudicatari:
F.C. UNION PRO 1928 S.S.D.R.L. (04953280262)
Pagamento Fattura n.5185/PA del 01/06/2021 200,00 200,00 08/07/2021
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Argo Software srl (00838520880)
Aggiudicatari:
Argo Software srl (00838520880)
Pagamento Fattura n.59 del 14/09/2021 Fornitura del 14/09/2021 7.745,90 7.745,90 05/11/2021
05/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Royal Cambridge Business School Srl (04332800269)
Aggiudicatari:
Royal Cambridge Business School Srl (04332800269)
Pagamento Fattura n.21000174 - RJ del 28/02/2021 50,00 50,00 31/03/2021
01/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ICA SYSTEM S.R.L. (01973780263)
Aggiudicatari:
ICA SYSTEM S.R.L. (01973780263)
Pagamento Fattura n.000196/PA del 30/07/2021 Fornitura del 30/07/2021 1.300,00 1.300,00 22/10/2021
22/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Aggiudicatari:
O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Pagamento Fattura n.0000077S del 28/05/2021 6.075,00 6.075,00 15/06/2021
15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCAD S.R.L. (03479130266)
Aggiudicatari:
TECNOCAD S.R.L. (03479130266)
Pagamento Fattura n.445 del 06/05/2021 49,00 49,00 08/07/2021
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLORA MULTISERVICE SRL (02023530567)
Aggiudicatari:
FLORA MULTISERVICE SRL (02023530567)
Pagamento Fattura n.0000080S del 01/06/2021 6.168,00 6.168,00 08/07/2021
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCAD S.R.L. (03479130266)
Aggiudicatari:
TECNOCAD S.R.L. (03479130266)
Pagamento Fattura n.00236PA del 27/08/2021 Fornitura del 27/08/2021 5.975,00 5.975,00 22/10/2021
22/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDUGAMMA S.R.L. (10453380965)
Aggiudicatari:
EDUGAMMA S.R.L. (10453380965)
Pagamento Fattura n.338/2021 del 30/08/2021 Fornitura del 30/08/2021 380,46 380,46 21/10/2021
21/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.G.V. srl (02717430249)
Aggiudicatari:
S.G.V. srl (02717430249)
Pagamento Fattura n.20214E25449 del 27/09/2021 Fornitura del 27/09/2021 598,08 598,08 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Totali Numero Lotti: 30 73.245,97 59.493,86
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