23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Comune di Mantova (00189800204) Aggiudicatari: Comune di Mantova (00189800204)
Pagamento Fattura n.1/20 del 16/04/2019
133,00
133,00
03/07/2019 03/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AL VECIO MORARO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI GAMBARO GIANNI (04827490261) Aggiudicatari: AL VECIO MORARO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI GAMBARO GIANNI (04827490261)
Pagamento Fattura n.000367/E19 del 31/01/2019
344,00
344,00
16/03/2019 16/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE ANTIGA S.P.A. (00846950269) Aggiudicatari: GRAFICHE ANTIGA S.P.A. (00846950269)
Pagamento Fattura n.000110/PA del 30/10/2019
2.880,00
2.880,00
09/12/2019 09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: O.C.R. S.r.l. (02369300286) Aggiudicatari: O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Pagamento Fattura n.134/V2 del 02/09/2019
809,02
809,02
14/11/2019 14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S & G PARTNERS SRL (03155660966) Aggiudicatari: S & G PARTNERS SRL (03155660966)
Pagamento Fattura n.173/B/PA del 27/09/2019
6.000,00
6.000,00
09/12/2019 09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA MODERNA (02680470271) Aggiudicatari: LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA MODERNA (02680470271)
Pagamento Fattura n.2019003209 del 17/10/2019
4.739,30
4.739,30
07/11/2019 09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA ENTRATE (06363391001)
Pagamento Fattura n.811 del 23/05/2019
774,25
774,25
24/06/2019 24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA ENTRATE (06363391001)
Pagamento Fattura n.568 del 12/04/2019
223,60
223,60
21/05/2019 21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA ENTRATE (06363391001)
Pagamento Fattura n.000033/PA del 29/03/2019
2.145,00
2.145,00
30/04/2019 30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: O.C.R. S.r.l. (02369300286) Aggiudicatari: O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Pagamento Fattura n.F57 del 09/10/2019
280,00
280,00
09/12/2019 09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Andrea Bilotto (02449360391) Aggiudicatari: Andrea Bilotto (02449360391)
Pagamento Fattura n.20194E18883 del 13/06/2019
24,00
24,00
24/06/2019 24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Pagamento Fattura n.05/PA del 31/05/2019
76,00
76,00
24/06/2019 24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA ENTRATE (06363391001)
Pagamento Fattura n.9117001621, n.9117001931
1.054,13
1.054,13
21/03/2019 09/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA ENTRATE (06363391001)
Pagamento Fattura n.7/P7, n.8/P7
10.339,00
10.339,00
16/03/2019 30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA ENTRATE (06363391001)
Pagamento Fattura n.PA100 del 31/12/2018
70,00
70,00
19/03/2019 19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUGAMMA S.R.L. (10453380965) Aggiudicatari: EDUGAMMA S.R.L. (10453380965)
Pagamento Fattura n.V3-1759 del 28/01/2019
125,46
125,46
19/03/2019 19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Didattico srl (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Pagamento Fattura n.1/PA del 30/04/2019
229,51
229,51
21/05/2019 21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cartacanta...la cartolibreria di famiglia (04629650260) Aggiudicatari: Cartacanta...la cartolibreria di famiglia (04629650260)
Pagamento Fattura n.50 PA del 29/10/2018
2.472,73
2.472,73
16/03/2019 16/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Opera San Pio X Centro di Spiritualità e Cultura "Don Paolo Chiavacci" (00210790267) Aggiudicatari: Opera San Pio X Centro di Spiritualità e Cultura "Don Paolo Chiavacci" (00210790267)
Pagamento Fattura n.20194E08188 del 20/03/2019
170,49
170,49
29/05/2019 29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Pagamento Fattura n.874 del 11/04/2019
47,50
47,50
21/05/2019 21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOBILFERRO S.R.L. (00216580290) Aggiudicatari: MOBILFERRO S.R.L. (00216580290)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ODAR- OP. DIOC. ASS. RELIGIOSA (00702680257) Aggiudicatari: ODAR- OP. DIOC. ASS. RELIGIOSA (00702680257)
Pagamento Fattura n.20194E09691 del 03/04/2019
97,20
97,20
24/06/2019 24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Pagamento Fattura n.2104 del 31/10/2019
771,75
771,75
16/12/2019 16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA ENTRATE (06363391001)
Pagamento Fattura n.p12 11 del 22/02/2019
30,00
30,00
21/03/2019 21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SME SpA (02323180279) Aggiudicatari: SME SpA (02323180279)
Pagamento Fattura n.ED01-6 del 28/02/2019
100,00
100,00
26/07/2019 26/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO ATENEO "ORTO BOTANICO" (80006480281) Aggiudicatari: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO ATENEO "ORTO BOTANICO" (80006480281)
Pagamento Fattura n.20194E16616 del 30/05/2019
69,57
69,57
24/06/2019 24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Pagamento Fattura n.3 del 06/03/2019
950,00
950,00
21/05/2019 21/05/2019
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: CARMEN CARRARO (05112630289) Aggiudicatari: CARMEN CARRARO (05112630289)
Pagamento Fattura n.20194E15928 del 24/05/2019
74,96
74,96
24/06/2019 24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Pagamento Fattura n.000121/PA del 28/12/2018
2.755,00
2.755,00
05/03/2019 05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: O.C.R. S.r.l. (02369300286) Aggiudicatari: O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Pagamento Fattura n.169 del 31/08/2019
150,00
150,00
07/11/2019 07/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRUNO CANU (01465120911) Aggiudicatari: BRUNO CANU (01465120911)
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SAM VIAGGI S.R.L. (01964210270) Aggiudicatari: SAM VIAGGI S.R.L. (01964210270)
Pagamento Fattura n.20194E24249 del 11/09/2019
109,81
109,81
09/12/2019 09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Pagamento Fattura n.2019SP000417 del 30/04/2019
842,35
842,35
21/05/2019 24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Spaggiari (00150470342) KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) Aggiudicatari: Casa Editrice Spaggiari (00150470342) KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Pagamento Fattura n.V3-833 del 15/01/2019
516,39
516,39
19/03/2019 19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Didattico srl (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Pagamento Fattura n.138 del 22/07/2019
1.200,00
1.200,00
07/10/2019 31/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ICS snc (03601860178) Aggiudicatari: ICS snc (03601860178)
Pagamento Fattura n.20194E03643 del 04/02/2019
79,00
79,00
19/03/2019 19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Pagamento Fattura n.20194E15492 del 22/05/2019
154,02
154,02
24/06/2019 24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Pagamento Fattura n.19/01 del 08/01/2019
6,80
6,80
19/03/2019 19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INGROSCART s.r.l. (01469840662) Aggiudicatari: INGROSCART s.r.l. (01469840662)
Pagamento Fattura n.206/B/PA del 16/10/2018
5.427,90
5.427,90
07/03/2019 07/03/2019
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA MODERNA (02680470271) Aggiudicatari: LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA MODERNA (02680470271)
Pagamento Fattura n.06/PA/2019 del 27/05/2019
190,00
190,00
24/06/2019 24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANDRO LAUZZANA (03667920270) Aggiudicatari: SANDRO LAUZZANA (03667920270)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA ENTRATE (06363391001)
Pagamento Fattura n.2019 417 del 26/03/2019
5.800,00
5.800,00
30/04/2019 30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA MECCANOGRAFICA S.N.C. (00106290190) Aggiudicatari: LA MECCANOGRAFICA S.N.C. (00106290190)
Pagamento Fattura n.20/E del 16/10/2019
110,00
110,00
14/11/2019 14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TREVISO (04637090269) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TREVISO (04637090269)
Pagamento Fattura n.p12 42 del 04/09/2019
300,00
300,00
09/12/2019 09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SME SpA (02323180279) Aggiudicatari: SME SpA (02323180279)
Pagamento Fattura n.p12 16 del 15/04/2019
146,72
146,72
30/04/2019 30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SME SpA (02323180279) Aggiudicatari: SME SpA (02323180279)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANDRO LAUZZANA (03667920270) Aggiudicatari: SANDRO LAUZZANA (03667920270)
Pagamento Fattura n.p12 4 del 30/01/2019
175,00
175,00
29/05/2019 29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SME SpA (02323180279) Aggiudicatari: SME SpA (02323180279)
Pagamento Fattura n.43/PA del 20/04/2019
4.111,48
4.111,48
30/04/2019 30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA MUSICALE SCAVINO SNC (04917640015) Aggiudicatari: CASA MUSICALE SCAVINO SNC (04917640015)
Pagamento Fattura n.20194E31960 del 22/11/2019
766,37
766,37
09/12/2019 09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPUSTORE Media Direct - S.R.L. (02409740244) Casa Editrice Spaggiari (00150470342) Ferramenta Olme di Zara Giuseppe (03257760276) Aggiudicatari: Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Pagamento Fattura n.28FE del 23/01/2019
366,00
366,00
16/03/2019 16/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.I.E.S.E.C.ITALIA (07093530967) Aggiudicatari: A.I.E.S.E.C.ITALIA (07093530967)
Pagamento Fattura n.20194E16181 del 27/05/2019
656,48
656,48
24/06/2019 24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Pagamento Fattura n.20194E08288, n.20194E09569
368,89
368,89
26/07/2019 26/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Pagamento Fattura n.20184E36145 del 21/12/2018
1.065,20
1.065,20
19/03/2019 29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Pagamento Fattura n.00122PA del 30/04/2019
410,00
410,00
21/05/2019 21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUGAMMA S.R.L. (10453380965) Aggiudicatari: EDUGAMMA S.R.L. (10453380965)
Pagamento Fattura n.1416/PA del 04/01/2019
3.030,00
3.030,00
05/03/2019 05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA ENTRATE (06363391001)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Pagamento Fattura n.00100134 del 30/05/2019
3.538,60
3.538,60
26/08/2019 09/01/2020
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO (03317300261) Aggiudicatari: COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO (03317300261)
Pagamento Fattura n.05/PA/2019 del 05/03/2019
250,00
250,00
21/05/2019 21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANDRO LAUZZANA (03667920270) Aggiudicatari: SANDRO LAUZZANA (03667920270)
Pagamento Fattura n.2/PA del 02/03/2019
2.730,00
2.730,00
25/03/2019 25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: B.F.E. DIPINTURE S.N.C. DI BINCOLETTO FRANCO E ENRICO (03499870271) Aggiudicatari: B.F.E. DIPINTURE S.N.C. DI BINCOLETTO FRANCO E ENRICO (03499870271)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA ENTRATE (06363391001)
Pagamento Fattura n.19 del 21/01/2018
1.050,00
1.050,00
06/06/2018 28/01/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: INFORMATICAPA di Francesco Dei Rossi (03404910279) Aggiudicatari: INFORMATICAPA di Francesco Dei Rossi (03404910279)
Pagamento fattura noleggio bus uscita didattica
20.686,84
20.651,84
31/10/2017 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SAM VIAGGI S.R.L. (01964210270) Aggiudicatari: SAM VIAGGI S.R.L. (01964210270)
SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2017
1.505,09
1.505,09
23/02/2017 09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE - SERVIZI POSTALI ALT NORD EST INCASSI CONTO CREDITO (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE - SERVIZI POSTALI ALT NORD EST INCASSI CONTO CREDITO (01114601006)
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TUTTI I PLESSI PRIMO TRIMESTRE DAL 02/05/2016 AL 31/07/2016
18.567,58
18.229,00
09/06/2016 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO (03317300261) Aggiudicatari: COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO (03317300261)